Planeación, Asesoría, Apoyo y Declaración de Impuestos

Gestionamos las obligaciones fiscales de su empresa en España (Madrid y Barcelona) y le asesoramos sobre servicios contables, implicaciones fiscales, planificación fiscal, pago de impuestos, deducciones fiscales, créditos fiscales, presentación de impuestos o cualquier otro tipo de asesoramiento fiscal que pueda necesitar.

Nuestros expertos en Henry Towers trabajarán con usted para considerar oportunidades de ahorro de impuestos para su negocio y sus empleados. Le proporcionamos asesoramiento experto para que usted cumpla con sus obligaciones fiscales, moderando sus impuestos y cumpliendo con sus deberes y obligaciones en su nombre.

Como su socio en España se lo ponemos fácil para que su negocio tenga éxito, sin preocuparse por sus impuestos ni por un minuto.

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Metodología

1

Análisis

  • Información
  • Requisitos

2

Ejecución

  • Procesamiento
  • Requisitos

3

Informe

  • Estado
  • Validar

Siempre enfatizamos que queremos entender el contexto y los antecedentes de su negocio, ciertamente para nuestra práctica fiscal es crucial. Nos comprometemos a mantenerlo seguro y conforme mientras maximizamos los beneficios de su negocio.

Recopilación de información y comprensión del contexto de la planificación fiscal

Nuestros expertos trabajarán con usted y sus equipos para entender el trasfondo del negocio y los planes futuros, para nosotros planificar adecuadamente sus impuestos es un ejercicio estratégico ya que buscamos el largo plazo, mientras actuamos en la realidad inmediata. Puede contar con Henry Towers como su socio para hacer negocios en España.

Proceso de ejecución de la planificación fiscal

Nuestro equipo llevará a cabo todas las acciones necesarias en su nombre, a la vez que le mantendrá informado y evaluado sobre los siguientes pasos y acciones de seguimiento. Una buena planificación fiscal marca la diferencia en España. Tener la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto para usted y en su nombre es nuestra motivación.

Informe de planificación fiscal

Le mantendremos informado del estado de cada acción, al mismo tiempo que le proporcionaremos los informes para su aprobación y revisión del plan. Es muy importante que mantengamos una comunicación fluida y que nos pongamos al día de las acciones y estrategias de cada lado. Sabemos que le encantará esto de nuestra parte.

Impuesto sobre la renta

  • Formulario 100. Documento para el pago o devolución de la declaración del IRPF.
  • Formulario 102. Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
  • Formulario 111. Retenciones y pagos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de las actividades económicas, premios y determinadas plusvalías y asignaciones de rentas.
  • Formulario 113. Nuevo formulario de comunicación de datos sobre las plusvalías por cambio de residencia cuando se trata de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con intercambio efectivo de información fiscal.
  • Formulario 115. Retenciones y pagos a cuenta. Ingresos o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de edificios urbanos.
  • Formulario 117. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Deducción y depósito a cuenta. Ingresos resultantes de la transferencia o reembolso de acciones o participaciones en Instituciones de Fideicomiso Unitario.
  • Formulario 121. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones para familias numerosas o para personas con discapacidad. Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración
  • Formulario 122. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial. regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración
  • Formulario 123. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes). Deducción y depósito a cuenta. Rendimientos específicos de capital líquido o rentas específicas.
  • Formulario 124. Rentas y rendimientos de capital líquido derivados de la transferencia, depreciación, reembolso, permuta o conversión de cualquier tipo de activo representativo de la captación y utilización de capital prestado. Retenciones y pagos a cuenta.
  • Formulario 126. Declaración de impuestos - Documento de depósito. Los rendimientos de capital líquido se obtienen de la contraprestación derivada de las cuentas mantenidas en todo tipo de entidades financieras.
  • Formulario 128. Declaración de impuestos - Documento. Retenciones y pagos a cuenta. Los ingresos o rendimientos procedentes de activos líquidos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez.
  • Formulario 130. Pagos fraccionados. Empresarios y profesionales de la Evaluación Directa. Declaración de impuestos - Liquidación.
  • Formulario 131. Pagos fraccionados. Empresarios y profesionales de la Evaluación Objetiva. Declaración de impuestos - Liquidación.
  • Formulario 136. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Impuesto especial sobre ciertas ganancias de apuestas y loterías. Autoevaluación.
  • Formulario 140. Deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por maternidad. Pago por deducción anticipada.
  • Formulario 143. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pago anticipado de deducciones para familias numerosas y personas discapacitadas dependientes.
  • Formulario 145. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones sobre la renta del trabajo. Suministro de datos al pagador (Art. 86 del Reglamento del IRPF).
  • Formulario 146. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pensionistas con dos o más pagadores. Solicitud de cálculo de los importes de retención.
  • Formulario 147. Notificación de desplazamiento de trabajadores por cuenta ajena a territorio español.
  • Formulario 149. Régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados en territorio español. Comunicación de opción, renuncia o exclusión.
  • Formulario 150. Régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados en territorio español para los contribuyentes que hayan optado por este régimen antes del 1 de enero de 2015
  • Formulario 151. Régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados en territorio español
  • Formulario 156. Declaración Informativa de Impuestos. Pagos a las afiliadas y mutualidades a efectos de deducción por maternidad. Resumen anual.
  • Formulario 165. Devolución informativa de los certificados individuales emitidos a los socios o participantes de organizaciones de nueva creación o de reciente creación.
  • Formulario 180. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y pagos a cuenta. Ingresos por arrendamientos de inmuebles urbanos. Resumen anual.
  • Formulario 181. Declaración Informativa de Impuestos. Préstamos, créditos y otras operaciones financieras relacionadas con los bienes inmuebles.
  • Formulario 182. Declaración Informativa de Impuestos. Donaciones, dotaciones y contribuciones recibidas.
  • Formulario 184. Entidades del sistema de asignación de rentas. Declaración Informativa Anual de Impuestos.
  • Formulario 185. Declaración informativa mensual de los órganos de administración y organismos de la Seguridad Social y de las Mutuas.
  • Formulario 186. Suministro de información sobre nacimientos y defunciones.
  • Formulario 187. Declaración Informativa de Impuestos. Las acciones o inversiones representativas del capital o de los fondos propios de las instituciones de inversión colectiva y el resumen anual de las retenciones y rendimientos a cuenta del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o plusvalías obtenidas como consecuencia de la transmisión o reembolso de dichas acciones o inversiones.
  • Formulario 188. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y pagos a cuenta. Rentas o rentas de inversiones procedentes de capitalización y operaciones de contratos de seguros de vida o invalidez. Resumen anual.
  • Formulario 190. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y pagos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de las actividades económicas, premios y determinadas plusvalías y asignaciones de rentas. Resumen anual.
  • Formulario 193. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y depósitos a cuenta del IRPF sobre rendimientos específicos del capital líquido. Retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y Establecimientos Permanentes sobre determinadas rentas. Resumen anual.
  • Formulario simplificado 193. Deducciones y depósitos a cuenta sobre rendimientos específicos de capital líquido. Deducciones y depósitos a cuenta sobre ingresos específicos. Resumen anual simplificado.
  • Formulario 194. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y depósitos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (establecidos permanentemente) sobre las rentas del capital líquido y las rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier tipo de activos representativos de la captación y utilización de activos en el extranjero. Resumen anual.
  • Formulario 196. Declaración Informativa de Impuestos. Resumen anual de retenciones y depósitos a cuenta de rentas de inversiones y de cuentas en todo tipo de entidades financieras.
  • Formulario 198. Declaración Informativa de Impuestos. Declaración fiscal anual de operaciones con activos financieros y otros valores.
  • Formulario 230. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Impuesto sobre Sociedades. Retenciones y depósitos en cuenta para ciertas ganancias de apuestas y lotería. Autoevaluación.
  • Formulario 270. Resumen anual de las retenciones y depósitos en cuenta para ciertas ganancias de apuestas y lotería.
  • Formulario 280. Declaración informativa anual de los Planes de Ahorro a Largo Plazo.
  • Formulario CCT. Solicitud de inclusión en el sistema de cuenta corriente fiscal.

Impuesto de sociedades

  • Formulario 115. Retenciones y pagos a cuenta. Ingresos o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de edificios urbanos.
  • Formulario 117. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Deducción y depósito a cuenta. Ingresos resultantes de la transferencia o reembolso de acciones o participaciones en Instituciones de Fideicomiso Unitario.
  • Formulario 123. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes). Deducción y depósito a cuenta. Rendimientos específicos de capital líquido o rentas específicas.
  • Formulario 124. Rentas y rendimientos de capital líquido derivados de la transferencia, depreciación, reembolso, permuta o conversión de cualquier tipo de activo representativo de la captación y utilización de capital prestado. Retenciones y pagos a cuenta.
  • Formulario 126. Declaración de impuestos - Documento de depósito. Los rendimientos de capital líquido se obtienen de la contraprestación derivada de las cuentas mantenidas en todo tipo de entidades financieras.
  • Formulario 128. Declaración de impuestos - Documento. Retenciones y pagos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes de activos líquidos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez.
  • Formulario 180. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y pagos a cuenta. Ingresos por arrendamientos de inmuebles urbanos. Resumen anual.
  • Formulario 182. Declaración Informativa de Impuestos. Donaciones, dotaciones y contribuciones recibidas.
  • Formulario 184. Entidades del sistema de asignación de rentas. Declaración Informativa Anual de Impuestos.
  • Formulario 187. Declaración Informativa de Impuestos. Las acciones o inversiones representativas del capital o de los fondos propios de las instituciones de inversión colectiva y el resumen anual de las retenciones y rendimientos a cuenta del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o plusvalías obtenidas como consecuencia de la transmisión o reembolso de dichas acciones o inversiones.
  • Formulario 188. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y pagos a cuenta. Rentas o rentas de inversión procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez. Resumen anual.
  • Formulario 192. Declaración Informativa de Impuestos. Operaciones con Letras del Tesoro. Rentabilidad anual.
  • Formulario 193. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y depósitos a cuenta del IRPF sobre rendimientos específicos del capital líquido. Retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y Establecimientos Permanentes sobre determinadas rentas. Resumen anual.
  • Formulario 194. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y depósitos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (establecidos permanentemente) sobre las rentas del capital líquido y las rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier tipo de activos representativos de la captación y utilización de activos en el extranjero. Resumen anual.
  • Formulario 196. Declaración Informativa de Impuestos. Resumen anual de retenciones y depósitos a cuenta de rentas de inversiones y de cuentas en todo tipo de entidades financieras.
  • Formulario 198. Declaración Informativa de Impuestos. Declaración fiscal anual de operaciones con activos financieros y otros valores.
  • Formulario 200. Impuesto sobre Sociedades. Liquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades del sistema de asignación de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).
  • Formulario 202. Impuesto sobre sociedades. Pagos escalonados en el Régimen General.
  • Formulario 206. Documento de depósito o devolución del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes y entidades del sistema de asignación de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).
  • Formulario 217. Tasa especial de la SOCIMI
  • Formulario 220. Impuesto sobre sociedades. Restitución - Liquidación del Impuesto sobre Sociedades - Régimen fiscal de los grupos de sociedades.
  • Formulario 221. Provisión relacionada con activos mediante la conversión de activos por impuestos diferidos como crédito a pagar a la Administración Tributaria.
  • Formulario 222. Pago escalonado en el sistema tributario para grupos de sociedades.
  • Formulario 230. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Impuesto sobre Sociedades. Retenciones y depósitos en cuenta para ciertas ganancias de apuestas y lotería. Autoevaluación.
  • Formulario 270. Resumen anual de las retenciones y depósitos en cuenta para ciertas ganancias de apuestas y lotería.

Impuesto sobre la renta de no residentes sin residencia permanente

  • Formulario 115. Retenciones y pagos a cuenta. Ingresos o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de edificios urbanos.
  • Formulario 117. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Deducción y depósito a cuenta. Ingresos resultantes de la transferencia o reembolso de acciones o participaciones en Instituciones de Fideicomiso Unitario.
  • Formulario 123. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes). Deducción y depósito a cuenta. Rendimientos específicos de capital líquido o rentas específicas.
  • Formulario 124. Rentas y rendimientos de capital líquido derivados de la transferencia, depreciación, reembolso, permuta o conversión de cualquier tipo de activo representativo de la captación y utilización de capital prestado. Retenciones y pagos a cuenta.
  • Formulario 126. Declaración de impuestos - Documento de depósito. Los rendimientos de capital líquido se obtienen de la contraprestación derivada de las cuentas mantenidas en todo tipo de entidades financieras.
  • Formulario 128. Declaración de impuestos - Documento. Retenciones y pagos a cuenta. Los ingresos o rendimientos procedentes de activos líquidos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez.
  • Formulario 136. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Impuesto especial sobre ciertas ganancias de apuestas y loterías. Autoevaluación.
  • Formulario 149. Régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados en territorio español. Comunicación de opción, renuncia o exclusión.
  • Formulario 150. Régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados en territorio español para los contribuyentes que hayan optado por este régimen antes del 1 de enero de 2015
  • Formulario 180. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y pagos a cuenta. Ingresos por arrendamientos de inmuebles urbanos. Resumen anual.
  • Formulario 182. Declaración Informativa de Impuestos. Donaciones, dotaciones y contribuciones recibidas.
  • Formulario 184. Entidades del sistema de asignación de rentas. Declaración Informativa Anual de Impuestos.
  • Formulario 187. Declaración Informativa de Impuestos. Las acciones o inversiones representativas del capital o de los fondos propios de las instituciones de inversión colectiva y el resumen anual de las retenciones y rendimientos a cuenta del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o plusvalías obtenidas como consecuencia de la transmisión o reembolso de dichas acciones o inversiones.
  • Formulario 188. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y pagos a cuenta. Rentas o rentas de inversiones procedentes de capitalización y operaciones de contratos de seguros de vida o invalidez. Resumen anual.
  • Formulario 193. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y depósitos a cuenta del IRPF sobre rendimientos específicos del capital líquido. Retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y Establecimientos Permanentes sobre determinadas rentas. Resumen anual.
  • Formulario 194. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y depósitos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (establecidos permanentemente) sobre las rentas del capital líquido y las rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier tipo de activos representativos de la captación y utilización de activos en el extranjero. Resumen anual.
  • Formulario 196. Declaración Informativa de Impuestos. Resumen anual de retenciones y depósitos a cuenta de rentas de inversiones y de cuentas en todo tipo de entidades financieras.
  • Formulario 200. Impuesto sobre Sociedades. Liquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades del sistema de asignación de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).
  • Formulario 202. Impuesto sobre sociedades. Pagos escalonados en el Régimen General.
  • Formulario 206. Documento de depósito o devolución del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes y entidades del sistema de asignación de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).
  • Formulario 210. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes que no estén establecidos permanentemente. Declaración ordinaria.
  • Formulario 211. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retención en la adquisición de inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente.
  • Formulario 213. Impuestos especiales sobre los activos inmobiliarios de organizaciones no residentes.
  • Formulario 216. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Ingresos obtenidos sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones y depósitos a cuenta.
  • Formulario 230. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Impuesto sobre Sociedades. Retenciones y depósitos en cuenta para ciertas ganancias de apuestas y lotería. Autoevaluación.
  • Formulario 247. Notificación del desplazamiento de trabajadores por cuenta ajena al extranjero.
  • Formulario 270. Resumen anual de las retenciones y depósitos en cuenta para ciertas ganancias de apuestas y lotería.
  • Formulario 291. Declaración Informativa de Impuestos. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Cuentas de no residentes sin establecimiento permanente.
  • Formulario 296. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente). Resumen anual.
  • Formulario 299. Declaración Informativa de Impuestos. Rendimiento anual de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en otros países y territorios con los que se haya acordado el intercambio de datos.

Modelo 282 de declaración informativa (Ingresos, Empresas y No Residentes)

  • Modelo 282. Declaración informativa anual de las ayudas recibidas en el marco del REF Canarias y otras ayudas estatales derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea: mismo plazo establecido para la presentación de la correspondiente autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Valor añadido

  • Formulario 039. Comunicación de datos relativos al Régimen Especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Formulario 04. Reconocimiento del derecho a aplicar el tipo reducido de IVA del 4% a las transacciones relacionadas con vehículos utilizados para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida.
  • Formulario 303. IVA. Autoevaluación.
  • Formulario 308. Solicitud de devolución de Régimen Especial Cargo Compensatorio y sujetos pasivos ocasionales.
  • Formulario 309. Liquidación de declaraciones fiscales no periódicas
  • Formulario 322. IVA. Grupo de organizaciones. Formulario individual. Autoevaluación mensual.
  • Formulario 340. Declaración informativa de las operaciones incluidas en los registros de IVA.
  • Formulario 341. Solicitud de devolución de las indemnizaciones del Régimen Especial del IVA para la Agricultura, la Ganadería y la Pesca.
  • Formulario 353. IVA. Grupo de organizaciones. Forma agregada. Autoevaluación mensual.
  • Formulario 360. Solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido cargado por empresarios o profesionales específicos establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto. N.B.: Los empresarios y profesionales establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, solicitarán la devolución de las tasas cobradas en el territorio de aplicación del Impuesto mediante este mismo formulario.
  • Formulario 361. Formularios de solicitud de devolución de impuestos para empresarios y profesionales no residentes en el territorio donde se aplica el impuesto.
  • Formulario 362. Solicitud de devolución en el marco de las relaciones con los Organismos diplomáticos, consulares e internacionales reconocidos por España.
  • Formulario 363. Solicitud de reconocimiento previo de la exención en el marco de las relaciones con los Organismos diplomáticos, consulares e internacionales reconocidos por España.
  • Formulario 364. IVA. Solicitud de devolución de los importes de los impuestos soportados en relación con la OTAN, al Cuartel General Internacional de esta Organización y a los Estados que forman parte del mencionado Tratado.
  • Formulario 365. IVA. Solicitud de reconocimiento previo de las exenciones relativas a la OTAN, al Cuartel General Internacional de esta Organización y a los Estados que forman parte del mencionado Tratado.
  • Formulario 368. Declaración-liquidación de los regímenes especiales de IVA aplicables a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión y electrónicos.
  • Formulario 380. Liquidación de la declaración de impuestos de las operaciones consideradas como importaciones.
  • Formulario 390. Resumen anual de la declaración de impuestos del IVA.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de No Residentes

  • Formulario 650. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Altas trasladadas por fallecimiento
  • Formulario 651. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Adquisiciones "Inter vivos".
  • Formulario 655. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Consolidación de la propiedad tras la extinción del usufructo.

Impuesto sobre actividades económicas

  • Modelo 840. Declaración de aprobación de la gestión: 1 mes desde el inicio de la actividad. Sujetos pasivos que están aplicando alguna exención del impuesto y ya no cumplen los requisitos: Diciembre mes anterior al año en que el contribuyente está obligado.
  • Declaración de variación: 1 mes a partir de la variación.
  • Declaración de alta: 1 mes desde la terminación. Sujetos pasivos que apliquen alguna de sus exenciones: durante el mes de diciembre anterior al año en que el contribuyente quede exento de tributación por este impuesto.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para No Residentes

  • Formulario 038. Declaración Informativa de Impuestos. Relación de operaciones realizadas por organizaciones inscritas en registros públicos.
  • Formulario 156. Declaración Informativa de Impuestos. Pagos a las afiliadas y mutualidades a efectos de deducción por maternidad. Resumen anual.
  • Formulario 159. Declaración Informativa de Impuestos. Declaración anual del impuesto sobre el consumo eléctrico.
  • Formulario 165. Devolución informativa de los certificados individuales emitidos a los socios o participantes de organizaciones de nueva creación o de reciente creación.
  • Formulario 170. Declaración Informativa de Impuestos. Declaración informativa anual de las operaciones realizadas por los empleadores o profesionales pertenecientes al sistema de gestión de cobro con tarjeta de débito o crédito.
  • Formulario 171. Declaración Informativa de Impuestos. Declaración informativa anual de depósitos, retiros de fondos y cobros de cualquier documento.
  • Formulario 180. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y pagos a cuenta. Ingresos por arrendamientos de inmuebles urbanos. Resumen anual.
  • Formulario 181. Declaración Informativa de Impuestos. Préstamos, créditos y otras operaciones financieras relacionadas con los bienes inmuebles.
  • Formulario 182. Declaración Informativa de Impuestos. Donaciones, dotaciones y contribuciones recibidas.
  • Formulario 184. Entidades del sistema de asignación de rentas. Declaración Informativa Anual de Impuestos.
  • Formulario 185. Declaración informativa mensual de los órganos de administración y organismos de la Seguridad Social y de las Mutuas.
  • Formulario 186. Suministro de información sobre nacimientos y defunciones.
  • Formulario 187. Declaración Informativa de Impuestos. Las acciones o inversiones representativas del capital o de los fondos propios de las instituciones de inversión colectiva y el resumen anual de las retenciones y rendimientos a cuenta del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o plusvalías obtenidas como consecuencia de la transmisión o reembolso de dichas acciones o inversiones.
  • Formulario 188. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y pagos a cuenta. Rentas o rentas de inversiones procedentes de capitalización y operaciones de contratos de seguros de vida o invalidez. Resumen anual.
  • Formulario 189. Declaración Informativa de Impuestos. Valores, seguros e ingresos. Rentabilidad anual.
  • Formulario 190. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y pagos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de las actividades económicas, premios y determinadas plusvalías y asignaciones de rentas. Resumen anual.
  • Formulario 192. Declaración Informativa de Impuestos. Operaciones con Letras del Tesoro. Rentabilidad anual.
  • Formulario 193. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y depósitos a cuenta del IRPF sobre rendimientos específicos del capital líquido. Retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y Establecimientos Permanentes sobre determinadas rentas. Resumen anual.
  • Formulario simplificado 193. Deducciones y depósitos a cuenta sobre rendimientos específicos de capital líquido. Deducciones y depósitos a cuenta sobre ingresos específicos. Resumen anual simplificado.
  • Formulario 194. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones y depósitos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (establecidos permanentemente) sobre las rentas del capital líquido y las rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier tipo de activos representativos de la captación y utilización de activos en el extranjero. Resumen anual.
  • Formulario 195. Declaración Informativa de Impuestos. Declaración trimestral de las cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado NIF (NIF) a las Entidades de Crédito correspondientes en el plazo establecido.
  • Formulario 196. Declaración Informativa de Impuestos. Resumen anual de retenciones y depósitos a cuenta de rentas de inversiones y de cuentas en todo tipo de entidades financieras.
  • Formulario 198. Declaración Informativa de Impuestos. Declaración fiscal anual de operaciones con activos financieros y otros valores.
  • Formulario 199. Declaración Informativa de Impuestos. Estado anual de operaciones con cheques de Entidades de Crédito.
  • Formulario 231. Declaración Informativa de Impuestos. Información país por país (CBC/DAC4)
  • Formulario 270. Resumen anual de las retenciones y depósitos en cuenta para ciertas ganancias de apuestas y lotería.
  • Formulario 280. Declaración informativa anual de los Planes de Ahorro a Largo Plazo.
  • Formulario 282. Declaración informativa anual de las subvenciones recibidas en el marco del régimen fiscal especial canario y de otras subvenciones estatales derivadas de la aplicación de la normativa comunitaria:
  • Formulario 289. Declaración informativa anual de las cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua
  • Formulario 290. Declaración informativa anual para cuentas pertenecientes a personas americanas específicas.
  • Formulario 291. Declaración Informativa de Impuestos. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Cuentas de no residentes sin establecimiento permanente.
  • Formulario 294. Declaración Informativa de Impuestos. Relación individualizada de clientes que reciben distribuciones de beneficios de Instituciones de Inversión Colectiva españolas, y aquellos por cuenta de los cuales la entidad comercial ha realizado amortizaciones o transmisiones de acciones.
  • Formulario 295. Declaración Informativa de Impuestos. Relación anual individualizada de clientes con posiciones inversoras en Instituciones de Inversión Colectiva españolas a 31 de diciembre, en los casos de negociación transfronteriza de acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas.
  • Formulario 296. Declaración Informativa de Impuestos. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente). Resumen anual.
  • Formulario 299. Declaración Informativa de Impuestos. Rendimiento anual de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en otros países y territorios con los que se haya acordado el intercambio de datos.
  • Formulario 340. Declaración informativa de las operaciones incluidas en los registros de IVA.
  • Formulario 345. Declaración Informativa de Impuestos. Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Sociedades de Socorro Mutuo, Planes de Pensiones asegurados, Planes de Ahorro Sistemático Individual, Planes de Ahorro de Empresas y Seguros de Dependencia. Declaración anual de la renta de participaciones y dotaciones.
  • Formulario 346. Declaración Informativa de Impuestos. Subvenciones e indemnizaciones pagadas a los agricultores o ganaderos por empresas públicas o privadas.
  • Formulario 347. Declaración anual de operaciones con terceros.
  • Formulario 349. Rendimiento recapitulativo de las operaciones intracomunitarias.
  • Formulario 390. Resumen anual de la declaración de impuestos del IVA.
  • Formulario 611. Declaración Informativa de Impuestos. Pagos en efectivo del impuesto sobre los documentos negociados por los Organismos Colaboradores. Resumen Anual de la Declaración de Impuestos.
  • Formulario 616. Declaración Informativa de Impuestos. Pagos en efectivo del impuesto sobre la emisión de documentos vinculados al cobro de letras de cambio o que sean endosables al pedido. Resumen Anual de la Declaración de Impuestos.
  • Formulario 650. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Altas trasladadas por fallecimiento
  • Formulario 720. Declaración Informativa de Impuestos. Declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero.

Censos y certificados

  • Formulario 01. Solicitud de Certificados.
  • Formulario 01C. Solicitud de Certificado de Contratistas y Subcontratistas.
  • Formulario 04. Reconocimiento del derecho a aplicar el tipo reducido de IVA del 4% a las transacciones relacionadas con vehículos utilizados para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida.
  • Formulario 030. Declaración censal de inscripción en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o modificación de datos personales.
  • Formulario 034. Registro censal de los regímenes especiales de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión o servicios electrónicos
  • Formulario 036 - 037. Declaración censal de inscripción, modificación y disminución del censo de contribuyentes obligatorios.

Aduanas e impuestos especiales

  • Formulario 05. Impuestos especiales sobre ciertos medios de transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción.
  • Formulario 06. Impuestos especiales sobre ciertos medios de transporte. Declaración de impuestos (Exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo).
  • Formulario 503. Documento administrativo de acompañamiento simplificado.
  • Formulario 504. Solicitud de autorización para recibir productos sujetos a Impuestos Especiales sobre la Fabricación, procedentes del resto de la UE.
  • Formulario 506. Solicitud de reembolso para la introducción en un depósito aduanero.
  • Formulario 507. Solicitud de devolución a través de sistema de envío garantizado.
  • Formulario 508. Solicitud de devolución por el sistema de venta a distancia.
  • Formulario 509. Registro de incidencias de tránsito.
  • Formulario 510. Declaración de operaciones de recepción de productos del resto de la Unión Europea.
  • Formulario 511. Listado mensual de albaranes de entrega de productos a tipo reducido de impuesto devengado, emitidos por procedimientos de venta en ruta.
  • Formulario 512. Lista anual de destinatarios de Tarifa Dos Productos.
  • Formulario 513. Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad.
  • Formulario 517. Solicitud de sellos fiscales a la Oficina de Gestión de Impuestos Especiales.
  • Formulario 518. Declaración de trabajo.
  • Formulario 519. Registro de incidencias de transacciones de empleo.
  • Formulario 520. Registro de resultados de empleo.
  • Formulario 521. Listado trimestral de los primeros materiales entregados.
  • Formulario 522. Registro trimestral de los productos a que se refiere el artículo 108 ter del Reglamento relativo a los impuestos especiales.
  • Formulario 523. Autorización para la solicitud de devolución del Impuesto Especial sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas.
  • Formulario 524. Solicitud de reembolso de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.
  • Formulario 525. Documento de acompañamiento de la lluvia radiactiva interna.
  • Formulario 544. Pagos realizados a través de cheques o tarjetas de descuento para diesel.
  • Formulario 545. Suministro de combustible para las relaciones internacionales con devolución del Impuesto a los Hidrocarburos
  • Formulario 546. Suministro de gasóleo a buques con declaración de impuestos.
  • Formulario 547. Lista de los pagos efectuados a los minoristas del gasóleo en nombre de los organismos emisores de medios de pago específicos.
  • Formulario 548. Impuestos especiales de fabricación. Declaración de impuestos informativa de las tasas de devolución.
  • Formulario 551. Lista semanal de los documentos de acompañamiento expedidos.
  • Formulario 553. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de vino y bebidas fermentadas
  • Formulario 554. Declaración de Operaciones en Fábricas y Depósitos Fiscales de Alcohol.
  • Formulario 555. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos aduaneros de Productos Intermedios.
  • Formulario 556. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de Productos Intermedios en el artículo 32 de la Ley 38/1992.
  • Formulario 557. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos aduaneros para Bebidas Derivadas.
  • Formulario 558. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos aduaneros para cerveza.
  • Formulario 559. Impuesto sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. Sistema de Destilación y Cosecha Artesanal. Declaración de impuestos - Liquidación
  • Formulario 560. Impuesto sobre la Electricidad. Declaración de impuestos - Liquidación
  • Formulario 561. Impuesto sobre la cerveza. Declaración de impuestos - Liquidación
  • Formulario 562. Impuesto sobre los productos intermedios. Declaración de impuestos - Liquidación
  • Formulario 563. Impuesto sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. Declaración de impuestos - Liquidación
  • Formulario 564. Impuesto a los hidrocarburos. Declaración de impuestos - Liquidación
  • Formulario 566. Impuesto sobre las labores del tabaco Declaración de impuestos - Liquidación Declaración de impuestos - Liquidación
  • Formulario 568. Impuestos especiales sobre ciertos medios de transporte. Solicitud de devolución para la reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio.
  • Formulario 569. Devolución-Liquidación y de relación de las entregas exentas en el Impuesto sobre Ventas al por Menor de Hidrocarburos Específicos.
  • Formulario 570. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos aduaneros de Hidrocarburos.
  • Formulario 571. Autorización para aplicar bonificaciones de impuestos especiales sobre Hidrocarburos.
  • Formulario 572. Solicitud de devolución del Impuesto a los Hidrocarburos
  • Formulario 576. Impuestos especiales sobre ciertos medios de transporte. Liquidación de declaraciones de impuestos.
  • Formulario 580. Declaración de Transacciones en Fábricas y Depósitos Fiscales de Productos del Tabaco.
  • Formulario 581. Impuesto a los Hidrocarburos: Retorno - asentamiento .
  • Formulario 582. Impuesto a los Hidrocarburos: Racionalización para el envío de productos a otra Comunidad Autónoma.
  • Formulario 590. Solicitud de reembolso por exportación o envío.
  • Formulario 595. Impuestos especiales sobre el carbón Liquidación de devoluciones . Retorno - asentamiento .
  • Formulario 596. Impuestos especiales sobre el carbón Liquidación de devoluciones . Formularios actuales en períodos anteriores

Impuestos Medioambientales

  • Formulario 583. Impuesto sobre el valor de la generación de electricidad. Declaración autoliquidativa y pago fraccionado.
  • Formulario 584. Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos procedentes de la generación de energía eléctrica nuclear. Declaración autoliquidativa y pago fraccionado.
  • Formulario 585. Impuesto sobre el almacenamiento de energía nuclear gastada y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Declaración autoliquidativa y pago fraccionado.
  • Formulario 586. Declaración Informativa de Impuestos. Gases fluorados con efecto invernadero.
  • Formulario 587. Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoevaluación.
  • Formulario 588. Impuesto sobre el valor de la generación de electricidad. Autoevaluación para el cese de actividad de enero a octubre
  • Modelo 591: Impuesto sobre el valor de la producción de electricidad. Declaración anual de operaciones.

Impuestos y otros

  • Formulario 043. Deberes de juego. Salas de bingo. Solicitud de pago.
  • Formulario 044. Deberes de juego. Establecimientos de juego.
  • Formulario 045. Deberes de juego. Máquinas o dispositivos automáticos. Retorno-alojamiento.
  • Formulario 410. Pago a cuenta del impuesto sobre los depósitos en entidades financieras.
  • Formulario 430. Impuesto sobre las primas de seguros. Declaración de impuestos - Liquidación
  • Formulario 480. Impuesto sobre las primas de seguros. Declaración sumaria anual.
  • Formulario 587. Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoevaluación.
  • Formulario 591. Impuesto sobre el valor de la generación de electricidad. Declaración anual de operaciones.
  • Formulario 685. Impuesto sobre las apuestas y las combinaciones aleatorias. Autoevaluación.
  • Formulario 695. Impuesto para el ejercicio de la autoridad jurisdiccional en procedimientos judiciales civiles, administrativos y sociales. Solicitud de devolución por total aquiescencia, por acuerdo que ponga fin al proceso o por el reconocimiento total de las pretensiones del demandante a través de los canales administrativos de la Administración demandada y por la acumulación de procesos.
  • Formulario 696. Impuesto sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional en materia civil y contencioso-administrativa.
  • Formulario 714. Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Formulario 777. Liquidaciones de declaraciones de impuestos extemporáneas y complementarias. Documento de Depósito o reembolso.
  • Formulario 791. Solicitud para todas las convocatorias de la Agencia Tributaria.
  • Formulario 840. Declaración Fiscal del Impuesto de Actividades Económicas.
  • Formulario 848. Impuesto sobre Actividades Económicas. Comunicación del importe neto de los ingresos.

¿Cuáles son los impuestos en España?

Las clasificaciones fiscales son diversas, pero la más conocida y la más utilizada es la que distingue entre impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son los que se aplican sobre una manifestación directa o inmediata de la capacidad económica: la posesión de un patrimonio y la obtención de una renta. Por otra parte, los impuestos indirectos son los que se aplican sobre una manifestación indirecta o indirecta de la capacidad económica: la circulación de la riqueza, ya sea por actos de consumo o por actos de transmisión.

  • Impuestos directos
    • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - Este impuesto recae sobre la renta, como manifestación inmediata de la capacidad económica de los ciudadanos, ya que se considera que la renta de cada persona es indicativa de su grado de bienestar y, por tanto, permite determinar la contribución de todos al mantenimiento del gasto público.
    • Impuesto sobre la Renta de No Residentes - Este impuesto se aplica a las rentas obtenidas en España por personas que no residen en España.
    • Renta Corporativa - Este impuesto se aplica a las ganancias que las empresas obtienen de su actividad. En concreto, se aplica sobre el beneficio neto.
    • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones - El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es pagado por las personas cuando reciben dinero u otros bienes de forma gratuita.
    • Impuesto sobre el Patrimonio - Es un impuesto que se aplica a la posesión de un patrimonio, entendiendo por éste el conjunto de bienes y derechos que posee una persona, a quien hay que restar los cargos, deudas y obligaciones que esa persona debe hacer frente.
  • Impuestos Indirectos
    • Impuesto al Valor Agregado - Se basa en las ventas, por lo que su objeto es el consumo considerado como una manifestación indirecta de la capacidad económica de las personas, en la medida en que constituye un acto de disposición de la renta que revela su poder adquisitivo.
    • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Jurídicas Documentadas - Este impuesto tiene un amplio ámbito de aplicación y se subdivide en varias modalidades. Muy brevemente, puede decirse que se aplica a la transmisión (compraventa) de todo tipo de bienes y derechos, a determinadas operaciones realizadas por empresas y a actos que han de ser documentados oficialmente (escritura de vivienda y otros documentos notariales). La persona que tiene que pagar el impuesto es el adquirente (comprador), no el que transmite el bien o el derecho (vendedor).
    • Alquiler de Aduanas - Es un conjunto de derechos cuya nota común es que son liquidados por las autoridades aduaneras españolas. Por lo que se refiere a la deuda aduanera que debe pagarse por las operaciones de importación, está constituida por los derechos de aduana y otras exacciones reguladoras establecidos en el marco de la política agrícola común.
    • Impuestos Especiales - Estos impuestos son pagados solamente por personas que compran o consumen ciertos bienes:           Alcohol y bebidas alcohólicas, Hidrocarburos, Tabaco, Registro de medios de transporte.

¿Cuándo se pagan los impuestos en España?

La obligación de presentar autoliquidaciones periódicas de acuerdo con el impuesto y el deudor fiscal, puede serlo:

  • Trimestral, para empresarios individuales en estimación objetiva o directa, profesionales, empresas y entidades sin personalidad jurídica.
  • Mensualmente, para empresarios individuales, profesionales, empresas y entidades sin personalidad jurídica con un volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 € en 2016 (grandes empresas) y para sujetos pasivos inscritos en el registro de declaración mensual, que tributan bajo el régimen especial del grupo de entidades y administraciones públicas, incluida la Seguridad Social.

Los principales modelos y plazos generales para la presentación de las autoevaluaciones con pago directo bancario son:

  • Modelos 100, 151 y 714: hasta el 26 de junio.
  • Modelo 102: hasta el 30 de junio.
  • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obligación trimestral): 1 a 15 de abril, julio, octubre y enero.
  • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obligación mensual): 1 a 15 de cada mes. El mes de julio del modelo 430 hasta el 15 de septiembre.
  • Modelos 130, 131 y 303: del 1 al 15 de abril, julio y octubre y del 1 al 25 de enero.
  • Modelo 136: del 1 al 15 de abril, julio, octubre y enero.
  • Modelos 200 y 220: del 1 al 20 de julio (períodos impositivos que coinciden con el año natural).
  • Modelos 202 y 222: del 1 al 15 de abril, octubre y diciembre.
  • Modelo 210: Del 1 al 15 de abril, julio, octubre y enero (excepto las plusvalías derivadas de las transmisiones inmobiliarias). Para alquileres imputados de inmuebles urbanos del 1 de enero al 23 de diciembre.
  • Modelo 213: del 1 al 25 de enero.
  • Modelos 303 y 353 (obligación mensual): del 1 al 15 de cada mes y de enero al 25.
  • Modelos 410 y 411: del 1 al 26 de julio.
  • Modelo 560: 1 a 15 del mes siguiente al final del trimestre (obligación trimestral) o del mes (obligación mensual). Del 1 al 15 de abril del año siguiente (obligación anual).
  • Modelos 561, 562 y 563: 1 a 15 del segundo mes siguiente al final del trimestre (obligación trimestral) y 1 a 15 del tercer mes siguiente al final del mes (obligación mensual).
  • Modelos 564, 566 y 581: del 1 al 15 del mes siguiente al final del mes.
  • Modelo 583: 1 a 15 de mayo, septiembre, noviembre y febrero (obligación trimestral) 1 a 25 de noviembre (obligación anual).
  • Modelo 587: Del 1 al 15 de mayo, septiembre y enero.
  • Modelo 588: del 1 al 25 de noviembre.
  • Modelo 589: Del 1 al 15 de octubre (pago a plazos) y del 1 al 15 de abril (autoevaluación anual).
  • Modelos 595 y 582: del 1 al 15 del mes siguiente a la finalización del trimestre.

Como cliente de Henry Towers usted no necesitará preparar y administrar el papeleo ni la presentación, nosotros proporcionamos este servicio y presentamos los impuestos en nombre de nuestros clientes.